Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Сумын орон нутгийн төсвийн хөрөнгө, Улсын төсөв
| № | Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт | Төсөвт өртөг (мян.төг) | Тухайн онд санхүүжих дүн (мян.төг) | Эрх шилжүүлсэн эсэх /ТЕЗ-ийн нэр/ | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа | Тайлбар, тодруулга | |||
| Үнэлгээний хороо байгуулах огноо | Тендер зарлах огноо | Гэрээ байгууллах эрх олгосон огноо | гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх | |||||||
| 1 | 2 | 3.00 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
| Хөлөнбуйр | ||||||||||
| Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт | 99,000.00 | |||||||||
| 1 | Хогны автомашин авах | 33,000.00 | 33,000.00 | - | ХА | 2019.03.11 | 2019.03.27 | 2019.04.22 | 2019.05.20 | |
| 2 | Шинээр худаг гаргах | 28,000.00 | 28,000.00 | - | ХА | 2019.03.11 | 2019.03.27 | 2019.04.22 | 2019.06.07 | |
| 3 | Соёлын төвийн шал | 15,000.00 | 15,000.00 | - | ХА | 2019.04.10 | 2019.04.22 | 2019.05.22 | 2019.06.17 | |
| 4 | Соёлын төвийн дээвэр | 2,000.00 | 2,000.00 | - | ШХА | 2019.06.25 | 2019.07.02 | |||
| 5 | Цэвэр орчин төсөл арга хэмжээ | 11,000.00 | 11,000.00 | - | ХА | 2019.01.22 | 2019.01.24 | 2019.01.30 | 2019.12.31 | |
| 6 | Нохой устгал | 1,000.00 | 1,000.00 | - | ОНО | 2019.05.06 | 2019.05.13 | 2019.05.30 | 2019.07.02 | |
| 7 | Гамшгаас хамгаалах зардал | 2,000.00 | 2,000.00 | - | ШХА | 2019.05.30 | 2019.07.02 | |||
| 8 | Гудамжны гэрэлтүүлгийн засвар | 7,000.00 | 7,000.00 | - | ШХА | 2019.05.29 | 2019.07.02 | |||
| Улсын төсөв | 159,599.60 | |||||||||
| 9 | "Үдийн цай" хөтөлбөрийн хүүхдийн хоол хүнсний материал | 16,772.20 | 16,772.20 | - | ХА | 2019.01.07 | 2019.01.11 | 2019.01.21 | 2019.12.31 | |
| 10 | Дотуур байрны хүүхдийн хоол хүнс | 25,002.30 | 25,002.30 | - | ХА | 2019.01.07 | 2019.01.11 | 2019.01.21 | 2019.12.31 | |
| 11 | ЕБС-ийн нүүрс татаж нийлүүлэх | 39,000.00 | 39,000.00 | - | ХА | 2019.01.07 | 2019.01.11 | 2019.01.21 | 2019.12.31 | |
| 12 | Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол хүнсний материал | 41,433.60 | 41,433.60 | - | ХА | 2019.01.09 | 2019.01.11 | 2019.01.21 | 2019.12.31 | |
| 13 | Цэцэрлэгийн нүүрс татаж нийлүүлэх | 15,000.00 | 15,000.00 | - | ХА | 2019.01.09 | 2019.01.11 | 2019.01.21 | 2019.12.31 | |
| 14 | Эрүүл мэндийн газрын түлээ татаж нийлүүлэх | 11,369.40 | 11,369.40 | - | ХА | 2019.01.09 | 2019.01.11 | 2019.01.21 | 2019.12.31 | |
| 15 | Соёлын төв түлээ татаж нийлүүлэх | 11,022.10 | 11,022.10 | - | ХА | 2019.01.09 | 2019.01.11 | 2019.01.21 | 2019.12.31 | |
| Нийт дүн: | 258,599.60 | |||||||||